Quản lý TSCĐ >> Tính khấu hao
Tổng quan
Chức năng tính khấu hao được sử dụng để tính khấu hao tại sản cố định.
Thông tin chi tiết
Sư dụng filter bằng cách Click để chọn Mã tài sản tương ứng hoặc để trống, chương trình sẽ hiện tất cả TSCĐ. Sau đó click
Để tính khấu hao cho một tài sản, việc KH tài sản theo phương thức nào phụ thuộc vào phương thức ta định nghĩa TSCĐ (KH đường thẳng, KH số dư giảm dần.v.v….), ta thực hiện khấu hao như sau:
Bước 1:
•Ngày nghiệp vụ: chọn ngày nghiệp vụ, mặc định là ngày hiện tại.
•Kỳ khấu hao: mặc định là kỳ hiện tại, người dùng có thể thay đổi kỳ khác.
Bước 2: Chọn phương thức ghi nhận, bao gồm 2 phương thức
•S – Single Period: Kỳ khấu hao kỳ là nào thì chương trình thực hiện khấu hao kỳ đó
•H – Historic Periods: khi thực hiện khấu hao theo Kỳ khấu hao, các kỳ trong quá khứ chưa được khấu hao sẽ được khấu hao riêng lẻ theo từng kỳ.
***Lưu ý:
•Phương thức ghi nhận Historic thì có thể hach toán từng tháng. Nhưng Single thì bắt buộc bên phân hệ Kế toán phải có ít nhất 1 hạch toán từng kỳ để lấy ra được danh sách các kỳ, sau đó chương trình dựa vào số kỳ để lấy ra các kỳ chưa được khấu hao trong quá khứ để khấu hao.
•Không được khấu hao trước, nếu không các Kỳ khấu hao tiếp theo sẽ sai.
Bước 3: TK tích lũy và TK chi phí khấu hao, chỉ ảnh hưởng đối với những TSCĐ nào chưa được chọn Mã tài khoản trong Định nghĩa TSCĐ, chương trình sẽ ưu tiên chọn Mã TK trong định nghĩa TSCĐ.
Bước 4: Danh sách TSCĐ chỉ hiện các tài sản tình trạng W-Working, chọn tài sản khấu hao bằng cách Check vào tài sản đó.
Bước 5: Click
Bước 6: Kiểm tra lại các thông tin và số tiền khấu hao
Bước 7: Click để Lưu. Hoàn tất tính khấu hao.